
Ko že imamo seznam s imena izdelkov , lahko začnete delati z izdelkom. V ta namen se uporablja računovodstvo za prejem in gibanje blaga. V uporabniškem meniju pojdite na modul "Izdelek" .

Prikazal se bo zgornji del okna "seznam premikov blaga" . Premik blaga je lahko prejem blaga ali premik med oddelki . Lahko pride tudi do odpisov iz skladišča , na primer zaradi poškodbe blaga ali roka uporabnosti.

Upoštevajte, da so lahko vnosi razdeljeni v mape .
' Univerzalni računovodski sistem ' je zelo priročen, tako da so vse vrste gibanja blaga prikazane na enem mestu. Pozorni morate biti le na dve področji: "Iz zaloge" in "V skladišče" .
Če je izpolnjeno le eno polje ' V skladišče ', kot v primeru v prvi vrstici, je to potrdilo o prevzemu blaga.
Če sta izpolnjeni dve polji: ' Iz zaloge ' in ' Na zalogo ', kot v drugi vrstici na zgornji sliki, potem gre za gibanje blaga. Blago so vzeli iz enega oddelka in prenesli v drug oddelek – to pomeni, da so ga premaknili. Najpogosteje pride blago v centralno skladišče, nato pa se razdeli v zdravstvene enote.
In če je izpolnjeno le polje ' Iz skladišča ', kot v primeru v tretji vrstici, potem je to odpis blaga.

Če želite dodati nov račun, z desno miškino tipko kliknite na vrhu okna in izberite ukaz "Dodaj" . " Račun " se imenuje dejstvo gibanja blaga. Račun je lahko tudi vhodni in za promet blaga.

Prikaže se več polj, ki jih je treba izpolniti.

Prvič navedeno "Datum računa" .
Nam že znana polja "Iz zaloge" in "V skladišče" določiti smer gibanja blaga. Izpolnite lahko eno od teh polj ali obe.
Na terenu "Podjetje" lahko izberete eno izmed naših podjetij, ki mu bo izdano potrdilo o tekočem prevzemu blaga. Lahko pa imate registrirano samo eno pravno osebo, potem vam ni treba ničesar izbrati.
Če gre za prejem blaga, ki je trenutno v obdelavi, potem navedemo, iz katerega "Dobavitelj" . Dobavitelj je izbran med "seznam organizacij" .
Ne glede na to, ali je dobavitelj domači ali tuji, lahko delate z računi v kateri koli valuti . Pri registraciji novega računa se nacionalna valuta samodejno zamenja.
V polju so navedene različne opombe "Opomba" .

Ko prvič začnete delati z našim programom, boste morda že imeli nekaj blaga na zalogi. Njegovo količino lahko vpišemo kot začetna stanja tako, da dodamo nov vhodni račun s tako opombo.

V konkretnem primeru ne izbiramo dobavitelja, saj je blago lahko različnih dobaviteljev.
Po želji so lahko začetna stanja
uvozite iz Excelove datoteke. Če se struktura vaše datoteke razlikuje od strukture baze podatkov, boste potrebovali pomoč naših tehničnih strokovnjakov.

Zdaj si oglejte, kako navesti artikel , ki je vključen v izbrani račun.

In tukaj je napisano, kako označiti plačilo dobavitelju za blago.

Ugotovite, kako deluje dobavitelj v programu .
Spodaj si oglejte druge koristne teme:
![]()
Univerzalni računovodski sistem
2010 - 2026